Dados do Empenho

Número do Empenho: 2026013000083
Data do Empenho 26/01/2026
Tipo: Estimativa
Modalidade de Licitação: Dispensa
Número do Processo: 20260123001QHEJ
Data do Processo 23/01/2026 00:00:00
Número do Contrato
Data do Contrato 30/12/1899 00:00:00
Número do Convênio
Órgão 01 - CÂMARA MUNICIPAL
Unidade Orçamentária 0110 - CÂMARA MUNICIPAL
Ação: 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL
Fonte de Recurso: 1.500.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.57.00.00.0000 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Credor: 50.485.454/0001-78 - LUCAS MATEUS DE ARAUJO
Histórico: IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE INTERNET A CAMARA MUNICIPAL
Valor Empenhado: R$ 1.200,00
Valor Liquidado: R$ 299,70
Valor Pago: R$ 299,70

Liquidações

Número Data Valor
2026013000100 26/01/2026 R$ 99,90
2026033000165 02/03/2026 R$ 99,90
2026033000178 25/03/2026 R$ 99,90

Pagamentos

Número da Liquidação Número da Ordem de Pagamento Data Banco Agência Conta Cheque/Ordem Bancária Valor
2026013000100 2026013000100 27/01/2026 00001 - BANCO DO BRASIL S/A 136-8 4.845-3 12703 R$ 99,90
2026033000165 2026033000165 03/03/2026 00001 - BANCO DO BRASIL S/A 136-8 4.845-3 30301 R$ 99,90
2026033000178 2026033000178 26/03/2026 00001 - BANCO DO BRASIL S/A 136-8 4.845-3 32602 R$ 99,90